A.一般缺陷
B.運行缺陷
C.重要缺陷
D.設(shè)計缺陷
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A.企業(yè)對內(nèi)部控制有效性進(jìn)行評價,實質(zhì)上就是對財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性的全面評價
B.企業(yè)在完成內(nèi)部控制有效性評價后,可根據(jù)具體情況酌情考慮是否出具報告
C.企業(yè)的高級經(jīng)營管理層對內(nèi)部控制評價報告的真實性負(fù)責(zé)
D.內(nèi)部控制自我評價是由企業(yè)董事會和管理層共同實施的
A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》
D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
最新試題
下列關(guān)于內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定表述錯誤的有()。
企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項目未按制度規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。
以下屬于內(nèi)部審計師的職能的有()。
下列關(guān)于內(nèi)部控制審計要求說法不正確的是()。
甲公司是一家非上市大型企業(yè),為了提前實施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,正在考慮設(shè)立審計委員會。下列各項關(guān)于甲公司設(shè)立審計委員會的具體方案內(nèi)容中,正確的有()。
甲公司在內(nèi)部控制自評中發(fā)現(xiàn),多項業(yè)務(wù)流程和控制手段存在缺陷或風(fēng)險隱患。有些屬于設(shè)計缺陷,有些屬于運行缺陷。下面所列情況中,屬于運行缺陷的是()。
關(guān)于內(nèi)部控制缺陷劃分,表述正確的有()。
下列關(guān)于《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的表述正確的是()。
內(nèi)部控制自我評價報告的主要內(nèi)容不包括()。
關(guān)于內(nèi)部控制評價報告表述正確的有()。