單項選擇題下列關(guān)于《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的表述正確的是()。
A.企業(yè)對內(nèi)部控制有效性進(jìn)行評價,實質(zhì)上就是對財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性的全面評價
B.企業(yè)在完成內(nèi)部控制有效性評價后,可根據(jù)具體情況酌情考慮是否出具報告
C.企業(yè)的高級經(jīng)營管理層對內(nèi)部控制評價報告的真實性負(fù)責(zé)
D.內(nèi)部控制自我評價是由企業(yè)董事會和管理層共同實施的
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1.單項選擇題為會計師事務(wù)所對特定基準(zhǔn)日與財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制設(shè)計與執(zhí)行有效性進(jìn)行審計提供指引的是()。
A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》
D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
最新試題
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》的要求,下述做法正確的有()。
題型:多項選擇題
對于內(nèi)部控制缺陷表述不正確的有()。
題型:多項選擇題
關(guān)于內(nèi)部審計活動,下列表述正確的、有()。
題型:多項選擇題
建議審計委員會每年至少舉行()會議,并于審計周期的主要日期舉行。
題型:單項選擇題
下列關(guān)于《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的表述正確的是()。
題型:單項選擇題
甲公司在內(nèi)部控制自評中發(fā)現(xiàn),多項業(yè)務(wù)流程和控制手段存在缺陷或風(fēng)險隱患。有些屬于設(shè)計缺陷,有些屬于運行缺陷。下面所列情況中,屬于運行缺陷的是()。
題型:單項選擇題
以下屬于評價工作組可審閱的內(nèi)控流程文檔的有()。
題型:多項選擇題
內(nèi)部控制的設(shè)計缺陷是指()。
題型:多項選擇題
審計委員會對內(nèi)部審計的復(fù)核包括()。
題型:多項選擇題
下列關(guān)于內(nèi)部控制評價的說法中,正確的是()。
題型:單項選擇題