A.內(nèi)部控制政策和程序與報(bào)表認(rèn)定無關(guān)
B.內(nèi)部控制政策和程序無效
C.注冊會計(jì)師評估檢查風(fēng)險(xiǎn)為最高水平
D.評價內(nèi)部控制政策和程序的效力比實(shí)施另一審計(jì)方法更費(fèi)時
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A.資產(chǎn)負(fù)債表
B.利潤表
C.現(xiàn)金流量表
D.會計(jì)報(bào)表附注
A.審計(jì)過程記錄
B.審計(jì)標(biāo)識及其說明
C.編制者、復(fù)核者的姓名及編制、復(fù)核日期
D.審計(jì)結(jié)論
A.審計(jì)范圍受到限制
B.監(jiān)事會人員的變動
C.未調(diào)整事項(xiàng)
D.不符合一貫性原則的事項(xiàng)
A.租入固定資產(chǎn)是否確屬企業(yè)需要
B.租入固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提是否正確
C.租入固定資產(chǎn)是否已登入備查簿
D.租入固定資產(chǎn)計(jì)價是否正確
A.獨(dú)資
B.合伙
C.股份有限公司
D.有限責(zé)任
最新試題
一般來說,財(cái)務(wù)大檢查是()進(jìn)行的。
管理審計(jì)的審查重點(diǎn)是什么?
我國目前的廠長(經(jīng)理)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一種()。
內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性強(qiáng)于注冊會計(jì)師審計(jì)。
()創(chuàng)辦了我國第一家會計(jì)師事務(wù)所。
廣義而言,審計(jì)對象就是審計(jì)客體。
我國國家審計(jì)經(jīng)歷了萌芽、()幾個發(fā)展階段。
審計(jì)產(chǎn)生的基礎(chǔ)是商品經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)生。
在經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)時,用于評價被審計(jì)單位成本利潤情況的指標(biāo)有()。
內(nèi)部審計(jì)是部門、單位加強(qiáng)()的重要手段,是國家審計(jì)體系的組成部分。