A.罰款、警告、記過
B.記過、記大過、降級
C.撤職、留用察看、開除
D.違規(guī)扣分、批評教育
E.限期調(diào)離、解除勞動合同、辭退
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A.罰款、警告、記過
B.記過、記大過、降級
C.撤職、留用察看、開除
D.違規(guī)扣分、批評教育
E.限期調(diào)離、解除勞動合同、辭退
A.集體研究決定事項出現(xiàn)違規(guī)行為的主要負(fù)責(zé)人和其他贊同人
B.各級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門指令違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的指令人及經(jīng)辦人
C.因個人決策失誤導(dǎo)致違規(guī)行為的決策人
D.因制定制度、規(guī)定存在缺陷或不完善造成重大風(fēng)險或損失的主管人員
E.因系統(tǒng)缺陷造成重大風(fēng)險或損失的負(fù)有提出需求、采購、開發(fā)、測試、驗收、投產(chǎn)環(huán)節(jié)的相關(guān)主管人員
A.將柜員卡轉(zhuǎn)借其他人員使用
B.竊取、試探其他柜員密碼
C.與他人共用密碼
D.擅自授權(quán)及轉(zhuǎn)授權(quán)
A.擅自將業(yè)務(wù)用機對外聯(lián)網(wǎng)的
B.擅自在業(yè)務(wù)用機上使用與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件的
C.未按規(guī)定保管、使用ATM保險柜鑰匙、密碼的
D.辦理現(xiàn)金收(付)業(yè)務(wù)時對現(xiàn)金進行抽張的,或利用職務(wù)之做便,以偽造、變造的貨幣換取真幣的,或挪用庫款的
E.制卡員擅自制卡的
A.現(xiàn)場審計項目實施申請未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的每次扣1分
B.現(xiàn)場審計項目應(yīng)制訂方案而未制訂《審計方案》的每次扣2分
C.工作底稿、事實確認(rèn)書、審計初步意見未經(jīng)被查單位相關(guān)人員簽字確認(rèn)的每次扣3分
D.審計組未按要求向派出部門提交《審計報告》和《審計意見書》的每次扣3分
E.未對被查網(wǎng)點發(fā)出審計整改建議或(審計意見書)的每次扣3分
最新試題
單位存款業(yè)務(wù)常見弊端及風(fēng)險的表現(xiàn)形式有()
內(nèi)部審計人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)從業(yè)資格()
審計監(jiān)察意見書的適應(yīng)范圍,適用被審計監(jiān)察單位和個人()
整治銀行業(yè)金融機構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營業(yè)務(wù)對銀行信貸業(yè)務(wù)規(guī)定()
離任審計報告內(nèi)容有()
儲蓄存款業(yè)務(wù)常見弊端及風(fēng)險的表現(xiàn)形式有()
署實名的信訪件轉(zhuǎn)辦時必須隱去信訪人(),手寫信訪件還不能暴露筆跡,只能摘錄主要內(nèi)容,原件受理部門存檔。
內(nèi)部審計部門有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進行()
審計項目總結(jié)報告的風(fēng)險控制要點有()
下列有關(guān)審計事實確定書,說法正確的是()