A.總行法律與合規(guī)部
B.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.總行審計(jì)部
D.總行內(nèi)部控制委員會(huì)
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A.興業(yè)銀行遭黑客攻擊造成損失
B.興業(yè)銀行計(jì)算機(jī)硬件出現(xiàn)故障造成損失
C.興業(yè)銀行經(jīng)辦人員故意錯(cuò)誤估價(jià)造成損失
D.因外部供應(yīng)商破產(chǎn)給興業(yè)銀行帶來損失
A.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層操作風(fēng)險(xiǎn)管理的盡責(zé)履職情況,并提出操作風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)建議
B.確保高級(jí)管理層采取必要的措施有效地識(shí)別、計(jì)量/評(píng)估、控制/緩釋、監(jiān)測和報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn),確保興業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系接受內(nèi)審部門的有效審查與監(jiān)督
C.定期檢查評(píng)估興業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)作情況,監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行情況
D.全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和實(shí)施,促進(jìn)全行范圍內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一致性和有效性建設(shè)
A.法律成本
B.追索失敗
C.資產(chǎn)損失
D.賬面減值
A.法律成本
B.監(jiān)管罰沒
C.資產(chǎn)損失
D.賬面減值
A.不完善或有問題的內(nèi)部程序
B.員工
C.信息科技系統(tǒng)
D.外部事件
最新試題
內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實(shí)施,不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。
內(nèi)控評(píng)估的主要方法有()。
關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門,下列哪些選項(xiàng)是正確的是()
總行內(nèi)部控制委員會(huì)常設(shè)成員有()
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)部控制目標(biāo)的嚴(yán)重程度可分為()
“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”是指興業(yè)銀行因未能遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則,可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部控制評(píng)估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()
根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》,內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的五要素有:內(nèi)部控制環(huán)境()監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正。
財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷。
以下關(guān)于內(nèi)控檢查計(jì)劃備案的描述,正確的是()