單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)建立健全內(nèi)部審計(jì)檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門(mén)或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計(jì)檔案資料,自審計(jì)報(bào)告之日起計(jì)算,不得少于()。

A.一年
B.三年
C.五年
D.十年


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)建立健全審計(jì)報(bào)告()制度,明確規(guī)定各級(jí)復(fù)核人員的要求和責(zé)任。

A.逐級(jí)匯報(bào)
B.分級(jí)復(fù)核
C.分級(jí)復(fù)審
D.逐級(jí)復(fù)審

最新試題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)省級(jí)分公司及其分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告,由省級(jí)分公司在報(bào)告完成后()工作日內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)審計(jì)責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些條件:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格按照哪些()規(guī)范的審計(jì)流程和審計(jì)方法實(shí)施審計(jì)。

題型:多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)()可以對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會(huì)下設(shè)立審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)委員會(huì)成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。

題型:判斷題

實(shí)行()管理的各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)審計(jì)部門(mén)人員應(yīng)實(shí)施委派制,各級(jí)機(jī)構(gòu)審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的聘任、考核和薪酬應(yīng)由上級(jí)機(jī)構(gòu)或者總公司統(tǒng)一管理、逐級(jí)考核,被審計(jì)對(duì)象不應(yīng)參與內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和內(nèi)部審計(jì)人員的考核。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)的范圍應(yīng)包括所屬保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)和非保險(xiǎn)子公司,不包含境外分支機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

審計(jì)責(zé)任人由董事長(zhǎng)或?qū)徲?jì)委員會(huì)提名,報(bào)董事會(huì)聘任,審計(jì)責(zé)任人不得同時(shí)兼任保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)或者業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

題型:判斷題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會(huì)下設(shè)立審計(jì)委員會(huì),已建立獨(dú)立董事制度的,應(yīng)由()擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)主任委員。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和內(nèi)部審計(jì)人員履行職責(zé)時(shí)享有下列哪些權(quán)限:()。

題型:多項(xiàng)選擇題