A.增加注釋,表明存貨審查很全面
B.解釋清楚為什么要選擇50件存貨
C.說明采用了統(tǒng)計(jì)抽樣的哪種方法
D.將50件存貨的詳細(xì)信息列示
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.如果內(nèi)部審計(jì)師決定接受更多的得出錯(cuò)誤結(jié)論的風(fēng)險(xiǎn),即控制制度實(shí)際上是無效的,而得出的結(jié)論說明其是有效的,則樣本量會(huì)增加。
B.如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)總體變動(dòng)度是試點(diǎn)樣本變動(dòng)度的兩倍,則樣本量將增加到原來的兩倍。
C.如果內(nèi)部審計(jì)師提高可容忍的誤差數(shù)量,則樣本量會(huì)減少。
D.如果抽樣錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)增加,則樣本量會(huì)增加。
A.預(yù)期差錯(cuò)率和樣本量呈正向變動(dòng)關(guān)系
B.精確度(準(zhǔn)確性)提高,樣本量增加的倍數(shù)是精確度提高倍數(shù)的平方
C.總體量增加,樣本量增加的倍數(shù)是總題量提高倍數(shù)的平方
D.置信水平提高,樣本量增加
A.供貨商的銷售發(fā)票
B.供貨商的對賬單
C.采購存貨的訂貨單
D.采購存貨的采購申請
A.總體的離散程度變大
B.總體的離散程度變小
C.需要的樣本量減少
D.需要的樣本量增加
A.初步調(diào)查階段主要開展實(shí)地工作
B.目的是證實(shí)獲取的信息的真實(shí)性
C.能夠?qū)π畔⑦M(jìn)行系統(tǒng)化收集
D.重點(diǎn)在于得出原因、結(jié)果或條件
最新試題
內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績考評體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()
為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()
如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
某內(nèi)部審計(jì)師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來應(yīng)該()
在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()
以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()
要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()