多項選擇題內(nèi)部控制制度應該包括以下幾個方面()
A.控制環(huán)境
B.風險評估過程
C.信息系統(tǒng)與溝通
D.控制活動
E.對控制的監(jiān)督
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1.單項選擇題審計過程中,注冊會計師出具的管理建議書是針對被審計單位內(nèi)部控制中的()
A.所有缺陷
B.可能導致會計報表產(chǎn)生重大錯報的重大缺陷
C.所有無效的控制
D.所有可能存在的缺陷
5.多項選擇題抽樣審計過程中,經(jīng)常運用下列方法選取樣本()
A.隨機選樣
B.隨意選樣
C.集中選樣
D.系統(tǒng)選樣
E.金額加權(quán)選樣
最新試題
我國第一份內(nèi)部審計行政法規(guī)是()年頒發(fā)的。
題型:單項選擇題
在內(nèi)部審計工作中,除了正確選用審計方法之外,還必須注意:()。
題型:多項選擇題
一般來說,財務大檢查是()進行的。
題型:單項選擇題
財經(jīng)法紀審計與財務大檢查相比較,其區(qū)別在于()。
題型:多項選擇題
財務大檢查的特點有()。
題型:多項選擇題
管理審計的審查重點是什么?
題型:問答題
審計作為經(jīng)濟監(jiān)督的一種工具,其最終目的是為了()。
題型:單項選擇題
內(nèi)部審計兼有內(nèi)向性和()的雙重特征。
題型:單項選擇題
()創(chuàng)辦了我國第一家會計師事務所。
題型:單項選擇題
注冊會計師職業(yè)從產(chǎn)生至現(xiàn)在已經(jīng)歷了()階段。
題型:多項選擇題