單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員開展績效審計時,主要審 查和評價的是組織經(jīng)營管理活動的()

A.經(jīng)濟性、效率性和效果性
B.適當(dāng)性、充分性和相關(guān)性
C.真實性、有效性和合法性
D.獨立性、客觀性和合理性


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1.單項選擇題經(jīng)董事會或者最高管理層批準(zhǔn),內(nèi)部控制審計報告可以作為內(nèi)部控制評價報告對外披露。對內(nèi)部控制評價報告作出要求的文件是()

A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》
D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

3.單項選擇題內(nèi)部控制缺陷可能是設(shè)計缺陷,也可能是()

A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷

最新試題

被審計領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任過程中對存在問題應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任的情形有哪些?

題型:問答題

審計機關(guān)年度審計項目計劃的內(nèi)容主要包括()。

題型:多項選擇題

審計人員執(zhí)行審計業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備下列職業(yè)要求()。

題型:多項選擇題

審計機關(guān)和審計人員開展下列工作,不適用國家審計準(zhǔn)則的規(guī)定()。

題型:多項選擇題

社會保障審計概念和范圍是什么?

題型:問答題

審計組起草審計報告前,審計組組長應(yīng)當(dāng)對審計工作底稿的下列事項進行審核()。

題型:多項選擇題

下列哪些選項是審計機關(guān)對審計業(yè)務(wù)的分級質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。

題型:多項選擇題

審計人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計措施、獲取的審計證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計結(jié)論。

題型:單項選擇題

審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?

題型:問答題

審計人員應(yīng)當(dāng)真實、完整地記錄實施審計的過程、得出的結(jié)論和與審計項目有關(guān)的重要管理事項,以實現(xiàn)下列目標(biāo)()。

題型:多項選擇題