單項選擇題()應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)內(nèi)部審計的咨詢作用,內(nèi)部審計要充當(dāng)“企業(yè)內(nèi)部的外腦”。

A.審計意見
B.審計建議
C.審計發(fā)現(xiàn)
D.審計結(jié)論


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1.單項選擇題內(nèi)部審計的業(yè)務(wù)領(lǐng)域不包括()。

A.企業(yè)目標(biāo)
B.經(jīng)營活動
C.管理活動
D.勞動關(guān)系

2.單項選擇題下列各項中,不屬于內(nèi)部審計報告要素的是()。

A.標(biāo)題
B.正文
C.簽章
D.發(fā)件人

3.單項選擇題不局限于在被審計企業(yè)內(nèi)部主要運用于()。

A.存貨檢查
B.銀行余額檢查
C.工程項目檢查
D.往來款項檢查

4.單項選擇題無論是否一致均需回函的形式是()。

A.消極式函證
B.積極式函證
C.全部函證
D.部分函證

5.單項選擇題計算機輔助審計主要運用領(lǐng)域是()。

A.債權(quán)債務(wù)等往來賬項的審計
B.業(yè)務(wù)量較小的單位審計
C.工程項目審計
D.被審計事項業(yè)務(wù)量大的企業(yè)財務(wù)檢查

最新試題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,履行()職責(zé)。

題型:填空題

內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況應(yīng)當(dāng)作為考核、任免、獎懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)和內(nèi)部審計人員隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的,由單位對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進行處理并依法追究刑事責(zé)任。

題型:判斷題

單位黨組織、董事會(或者主要負(fù)責(zé)人)應(yīng)當(dāng)定期聽取內(nèi)部審計工作匯報,加強對()等重要事項的管理。  

題型:填空題

國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體等單位的內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu),應(yīng)當(dāng)在本*單位黨組織、主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部審計工作,向其負(fù)責(zé)并報告工作。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱的國有企業(yè)是指國有和國有資本*站控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)。

題型:判斷題

國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內(nèi)部審計工作。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位要求,對本*單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行審計。

題型:判斷題

審計機關(guān)在審計中,特別是在國家機關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)二級以下單位審計中,應(yīng)當(dāng)有效利用內(nèi)部審計力量和成果。對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計報告中反映。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計()以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索等資料報送同級審計機關(guān)備案。  

題型:填空題