A.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
B.戰(zhàn)略審計(jì)
C.專項(xiàng)審計(jì)
D.經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
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A.審計(jì)概況
B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)
C.審計(jì)結(jié)論
D.審計(jì)意見(jiàn)
A.審計(jì)意見(jiàn)
B.審計(jì)建議
C.審計(jì)發(fā)現(xiàn)
D.審計(jì)結(jié)論
A.企業(yè)目標(biāo)
B.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.管理活動(dòng)
D.勞動(dòng)關(guān)系
A.標(biāo)題
B.正文
C.簽章
D.發(fā)件人
A.存貨檢查
B.銀行余額檢查
C.工程項(xiàng)目檢查
D.往來(lái)款項(xiàng)檢查
最新試題
國(guó)有企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立總審計(jì)師制度,總審計(jì)師可以直接管理內(nèi)部審計(jì)工作。
《規(guī)定》所稱內(nèi)部審計(jì),是指對(duì)所屬單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和建議,以促進(jìn)單位完善治理、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的活動(dòng)。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目時(shí),對(duì)嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟(jì)效益顯著、貢獻(xiàn)突出的被審計(jì)單位和個(gè)人可以通報(bào)表彰。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)必須督促落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作。
內(nèi)部審計(jì)人員因履行職責(zé)受到誣告的,單位黨組織、董事會(huì)(或者主要負(fù)責(zé)人)應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取保護(hù)措施,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
內(nèi)部審計(jì)結(jié)果及整改情況應(yīng)當(dāng)作為考核、任免、獎(jiǎng)懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有權(quán)在進(jìn)行審計(jì)期間檢查有關(guān)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料。
依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定制定總審計(jì)師制度。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本*單位要求,對(duì)本*單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)。
單位應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計(jì)()以及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問(wèn)題線索等資料報(bào)送同級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)備案。