單項(xiàng)選擇題對被審計(jì)單位業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理實(shí)施審計(jì)過程中所發(fā)現(xiàn)的主要問題的事實(shí)指的是()。

A.審計(jì)意見
B.審計(jì)結(jié)論
C.審計(jì)發(fā)現(xiàn)
D.審計(jì)概況


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1.單項(xiàng)選擇題對企業(yè)目標(biāo)進(jìn)行的審計(jì)是()。

A.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
B.戰(zhàn)略審計(jì)
C.專項(xiàng)審計(jì)
D.經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)已查明的事實(shí)對被審計(jì)單位業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理所作的評價指的是()。

A.審計(jì)概況
B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)
C.審計(jì)結(jié)論
D.審計(jì)意見

3.單項(xiàng)選擇題()應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的咨詢作用,內(nèi)部審計(jì)要充當(dāng)“企業(yè)內(nèi)部的外腦”。

A.審計(jì)意見
B.審計(jì)建議
C.審計(jì)發(fā)現(xiàn)
D.審計(jì)結(jié)論

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域不包括()。

A.企業(yè)目標(biāo)
B.經(jīng)營活動
C.管理活動
D.勞動關(guān)系

5.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,不屬于內(nèi)部審計(jì)報(bào)告要素的是()。

A.標(biāo)題
B.正文
C.簽章
D.發(fā)件人

最新試題

審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)中,特別是在國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)下屬單位審計(jì)中,應(yīng)當(dāng)有效利用內(nèi)部審計(jì)力量和成果。對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計(jì)報(bào)告中反映。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目時,對可能()會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表以及與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的資料,經(jīng)批準(zhǔn),有權(quán)予以暫時封存。  

題型:填空題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目時,對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表以及與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的資料,經(jīng)批準(zhǔn),有權(quán)予以沒收。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計(jì)()以及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索等資料報(bào)送同級審計(jì)機(jī)關(guān)備案。  

題型:填空題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位要求,對本*單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)。

題型:判斷題

不屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對象的單位的內(nèi)部審計(jì)工作,可以參照《規(guī)定》執(zhí)行。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,對本*單位領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員隱瞞審計(jì)查出的問題或者提供虛假審計(jì)報(bào)告的,由單位對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處理并依法追究刑事責(zé)任。

題型:判斷題

.系統(tǒng)內(nèi)各單位的內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索,只要向本*單位黨組織、董事會(或者主要負(fù)責(zé)人)報(bào)告即可。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員因履行職責(zé)受到誣告的,單位黨組織、董事會(或者主要負(fù)責(zé)人)應(yīng)當(dāng)及時采取保護(hù)措施,并對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

題型:判斷題