單項(xiàng)選擇題IS審計師評估邏輯訪問控制時,應(yīng)首先()

A.記錄應(yīng)用在系統(tǒng)的潛在訪問路徑上的控制
B.測試訪問路徑上的控制,以便確定是否能夠正常執(zhí)行
C.參照書面政策與實(shí)務(wù)評估安全環(huán)境
D.了解信息處理的安全風(fēng)險


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1.單項(xiàng)選擇題經(jīng)過初步調(diào)查,IS審計師有理由相信可能存在舞弊行為。IS審計師應(yīng)()

A.擴(kuò)大工作范圍,判斷是否有必要開展調(diào)查
B.將該事件報告給審計委員會
C.將舞弊的可能性報告給高級管理層,并詢問他們將如何處理
D.與外部法律顧問進(jìn)行磋商,確定應(yīng)采取的行動方案

2.單項(xiàng)選擇題IS審計師獲得充分恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的最重要目的是()

A.遵守法規(guī)要求
B.為得出合理結(jié)論提供證據(jù)
C.確保審計覆蓋范圍完整
D.根據(jù)定義的范圍執(zhí)行審計

3.單項(xiàng)選擇題在審查敏感的電子版工作底稿時,IS審計師注意到它們沒有被加密。這可能會危及到()

A.工作底稿版本管理的審計軌跡
B.審計階段的批準(zhǔn)
C.對工作底稿的訪問權(quán)限
D.工作底稿的機(jī)密性

4.單項(xiàng)選擇題是否將一項(xiàng)重大發(fā)現(xiàn)寫入審計報告的最終決定,應(yīng)由誰作出()

A.審計委員會
B.受審方的經(jīng)理
C.IS審計師
D.組織的首席執(zhí)行官(CEO)

5.單項(xiàng)選擇題盡管管理人員己作出說明,但I(xiàn)S審計師仍有理由相信組織使用的是沒有許可的軟件。在這種情況下,IS審計師應(yīng)該()

A.將管理人員的說明寫入審計報告
B.確定組織是否確實(shí)正在使用這樣的軟件
C.與管理人員再次確認(rèn)軟件的使用情況
D.與高級管理層就這一問題進(jìn)行討論,因?yàn)閳蟾嫘╊愂录赡軐M織產(chǎn)生負(fù)面影響

最新試題

ERP系統(tǒng)中的三項(xiàng)匹配機(jī)制,審計師應(yīng)審查以下哪一項(xiàng)()

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在審計射頻識別技術(shù)(RFID)時,最應(yīng)該注意什么()

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直接把包含有生物信息數(shù)據(jù)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)副本放入測試環(huán)境中,哪項(xiàng)最可以減輕隱私方面的影響()

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在評估企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)實(shí)施供應(yīng)商時,信息系統(tǒng)審計師應(yīng)首先建議執(zhí)行()

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哪一項(xiàng)提供IT在一家企業(yè)內(nèi)的作用的最全面描述()

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開發(fā)人員對薪資系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段做了未經(jīng)授權(quán)的變更,下列哪一種控制弱點(diǎn)最可能導(dǎo)致該問題()

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在實(shí)施后審查時,以下哪項(xiàng)最能證明用戶需求得到了滿足()

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公司外包服務(wù)給第三方,如何確定第三方提供的服務(wù)水平管理的處部審過報告是可被接受的()

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審計師發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在很多多余生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限沒有及時清除,審計師應(yīng)該建議()

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審查EUC終端用戶用戶有關(guān)的制度和流程時,審計師是要評估哪種類型的控制()

題型:單項(xiàng)選擇題