A.審查明細賬與相應的總賬
B.記錄每天的業(yè)務量
C.將送報紙服務發(fā)票明細清單與報紙接收備案登記簿進行核對
D.檢查費用核算的正確性
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你可能感興趣的試題
A.確定誰可以訪問包含機密信息的數(shù)據(jù)庫
B.評估該組織的隱私政策,以確定是否包含適當?shù)男畔?br/>C.分析永久性文件和含有機密信息的報告的訪問
D.評估政府對從組織收到的機密信息所采取的相關保安措施
A.環(huán)境審計部向環(huán)境管理副總裁匯報,首席審計執(zhí)行官在制定內(nèi)部審計計劃時,不需考慮環(huán)境風險
B.如果內(nèi)部審計部門發(fā)現(xiàn)仍有重大環(huán)境風險未得到有效控制,首席審計執(zhí)行官應調(diào)整內(nèi)部審計計劃,對仍暴露的環(huán)境風險做進一步調(diào)查
C.首席審計執(zhí)行官應與環(huán)境審計部建立密切的合作關系
D.首席審計執(zhí)行官應安排對環(huán)境審計實施質(zhì)量保證檢查
除了數(shù)據(jù)保護,公司一般還應用以下哪種控制措施來捍衛(wèi)其客戶的隱私權(quán)()
Ⅰ、終端用戶計算
Ⅱ、數(shù)據(jù)加密
Ⅲ、間諜軟件
Ⅳ、入侵檢測
A.只有Ⅱ是對的
B.只有Ⅰ和Ⅲ是對的
C.只有Ⅱ和Ⅳ是對的
D.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ是對的
A.企業(yè)社會責任相關的活動只在該組織內(nèi)部進行報告
B.董事會宣布在CSR方面采用ISO框架
C.生產(chǎn)管理人員被通知去審查和修改生產(chǎn)流程,以使其與組織的企業(yè)社會責任政策相適應
D.企業(yè)社會責任活動僅是由第三方審計
A.檢查電子表格數(shù)據(jù)處理開發(fā)過程
B.修改表格中的所有單元以保證其適應新業(yè)務
C.對輸出結(jié)果進行敏感性分析
D.保護除數(shù)據(jù)輸入單元以外的所有單元
最新試題
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()
在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()