A.確定誰可以訪問包含機密信息的數(shù)據(jù)庫
B.評估該組織的隱私政策,以確定是否包含適當?shù)男畔?br/>C.分析永久性文件和含有機密信息的報告的訪問
D.評估政府對從組織收到的機密信息所采取的相關保安措施
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A.環(huán)境審計部向環(huán)境管理副總裁匯報,首席審計執(zhí)行官在制定內(nèi)部審計計劃時,不需考慮環(huán)境風險
B.如果內(nèi)部審計部門發(fā)現(xiàn)仍有重大環(huán)境風險未得到有效控制,首席審計執(zhí)行官應調(diào)整內(nèi)部審計計劃,對仍暴露的環(huán)境風險做進一步調(diào)查
C.首席審計執(zhí)行官應與環(huán)境審計部建立密切的合作關系
D.首席審計執(zhí)行官應安排對環(huán)境審計實施質(zhì)量保證檢查
除了數(shù)據(jù)保護,公司一般還應用以下哪種控制措施來捍衛(wèi)其客戶的隱私權(quán)()
Ⅰ、終端用戶計算
Ⅱ、數(shù)據(jù)加密
Ⅲ、間諜軟件
Ⅳ、入侵檢測
A.只有Ⅱ是對的
B.只有Ⅰ和Ⅲ是對的
C.只有Ⅱ和Ⅳ是對的
D.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ是對的
A.企業(yè)社會責任相關的活動只在該組織內(nèi)部進行報告
B.董事會宣布在CSR方面采用ISO框架
C.生產(chǎn)管理人員被通知去審查和修改生產(chǎn)流程,以使其與組織的企業(yè)社會責任政策相適應
D.企業(yè)社會責任活動僅是由第三方審計
A.檢查電子表格數(shù)據(jù)處理開發(fā)過程
B.修改表格中的所有單元以保證其適應新業(yè)務
C.對輸出結(jié)果進行敏感性分析
D.保護除數(shù)據(jù)輸入單元以外的所有單元
A.佐證
B.確證
C.最優(yōu)證據(jù)
D.直接證據(jù)
最新試題
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()
在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()
內(nèi)部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()