單項選擇題通過舞弊調(diào)查所發(fā)現(xiàn)的情況應(yīng)該()

A.報告給全體員工,以證明舞弊行為將得到調(diào)查,舞弊者將被提起公訴
B.只報告給執(zhí)法部門,以便舞弊者被提起公訴
C.報告給舞弊者的上司,以便后者采取糾政性的懲戒行動
D.報告給高層管理人員、董事會和法律部


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1.單項選擇題一個組織的政策允許采購員在未獲任何其他核準(zhǔn)的情況下授權(quán)支付最多50000美元的支出。以下哪項審計程序能最有效地確定是否存在向虛構(gòu)公司進(jìn)行支付的舞弊形式()

A.使用通用審計軟件列出金額超過50000美元的所有采購,以確定這些采購是否獲得適當(dāng)?shù)暮藴?zhǔn)
B.開發(fā)快照技術(shù)來跟蹤被懷疑采購員的所有交易
C.使用通用審計軟件對金額低于50000美元的所有采購進(jìn)行抽樣,以確定這些采購是否獲得適當(dāng)?shù)暮藴?zhǔn)
D.使用通用審計軟件對向新供應(yīng)商進(jìn)行支付的發(fā)票進(jìn)行抽樣,并找出證明已經(jīng)收到服務(wù)或貨物的證據(jù)

3.單項選擇題當(dāng)通過電腦核對員工花名冊與薪資支付文件(包括小時工資制生產(chǎn)工人的工時記錄與周薪制員工的加班記錄)時,審計人員主要測試以下哪類()

A.是否存在虛擬員工工資支付
B.加班記錄的完整性
C.生產(chǎn)工人工資率的合理性
D.輔助員工薪資的合理性

5.單項選擇題下列選項中不屬于公司可能發(fā)生舞弊的最有力信號()

A.財務(wù)經(jīng)理的頻繁更換
B.不現(xiàn)實的業(yè)績預(yù)測
C.在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品較多
D.銷售收入的驟然下降

最新試題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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