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各分行、直屬行以上(含)對賬管理部門要加強檢查與監(jiān)控,每月對對賬未回的、發(fā)生退信的、協(xié)議信息變更的實施重點篩查。發(fā)現(xiàn)的可疑信息,應(yīng)在5個工作日發(fā)送客戶/賬戶管理部門進(jìn)行預(yù)警提示。
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判斷題
違反外部對賬管理規(guī)定,未按規(guī)定進(jìn)行客戶對賬,造成賬務(wù)存在重大差錯的,給予經(jīng)濟(jì)處理;后果嚴(yán)重的,給予警告至撤職處分;后果特別嚴(yán)重的,給予辭退或開除處分。
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判斷題
各級營業(yè)機構(gòu)的開戶人員作為BANCS系統(tǒng)客戶/賬戶信息維護(hù)柜員,對客戶填寫信息資料的規(guī)范性、完整性以及系統(tǒng)錄入信息與客戶提供信息的一致性負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁機構(gòu)及人員擅自修改系統(tǒng)信息,嚴(yán)禁私自涂改客戶資料原始信息。
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