單項選擇題一位內部審計師懷疑某部門經理允許部門將有缺陷的產品發(fā)送給客戶,從而增加銷售量。該審計師還懷疑退回的貨物未經加工又重新作為新貨物發(fā)送給了其他客戶,以下哪項審計程序最不能提供證據(jù)支持該審計師的疑慮()

A.觀察該部門年末完整的實地盤存過程
B.查閱針對年底之前發(fā)出的貨物在年后開具的貨項目通知單
C.觀察發(fā)送和接收貨物的地區(qū),搜集退回貨物的證據(jù)
D.與客戶服務代表訪談,討論收到的客戶投訴數(shù)量


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1.單項選擇題以下哪種現(xiàn)象可能表明存在捏造虛假銷售收入的情況()

A.銷售收入下降
B.盈利水平較低
C.應收賬款周轉率發(fā)生實質性增加
D.存在關聯(lián)方交易

3.單項選擇題以下哪項是存在虛假收入的警示信號()

A.增長緩慢或利潤水平異常低
B.應收賬款中日銷售量發(fā)生異常減少
C.應收賬款周轉率發(fā)生實質性增加
D.與關聯(lián)方進行重要交易

4.單項選擇題以下哪項內容是關于資產評估工作未能得到恰當開展的警示信號()

A.毛利潤率的異常提高
B.存貨采購天數(shù)的異常減少
C.來自經營活動的現(xiàn)金流入重復發(fā)生
D.為比例不斷增加的壞賬提供了準備

最新試題

內部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

題型:單項選擇題