A.堅持管理互控
B.堅持推廣尾數(shù)包管理
C.堅持鎖封管理
D.堅持尾箱定期交接
E.堅持現(xiàn)金收付的基本原則
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A.每月
B.每季
C.每年
D.每日
A.對于存款利率修改,每日查看DEPD0020賬戶層利率維護/變更交易清單,對于變更異常情況及時整改
B.對于BGL賬戶,按照《關于加強BGL賬戶管理防范BGL賬戶風險的通知》要求,分賬戶類別,每日、每月、每季開展BGL賬戶核查,發(fā)現(xiàn)問題統(tǒng)籌業(yè)務主管部門及時整改
C.對于調整類手工業(yè)務,定期開展轄內調整類業(yè)務自查,對于問題交易(核算錯誤、業(yè)務不合規(guī)等)采取沖正等方式及時整改
D.對于調整類手工業(yè)務,不定期開展轄內調整類業(yè)務自查,對于問題交易(核算錯誤、業(yè)務不合規(guī)等)采取沖正等方式及時整改
A.金額
B.提示碼
C.賬戶性質
D.STS)業(yè)務種類
A.交易真實性
B.交易合規(guī)性
C.交易要素正確性
D.要素填列完整性
A.經辦人員須嚴格按照操作流程要求準確辦理,同時必須提供完整支持性材料
B.STS系統(tǒng)網(wǎng)點復核人員應符合柜員角色設置要求。復核人員重點關注業(yè)務是否真實、合規(guī),各交易要素是否正確、填列是否完整
C.各業(yè)務主管部門審批人員須重點關注業(yè)務申請的合規(guī)性、業(yè)務資料的完整性、金額的準確性、超權限范圍業(yè)務是否有超權限人員審批資料
D.各行會計部門應重點關注提示碼選擇、利息計算、摘要錄入的準確性
E.各行渠道與運營管理部門應履行賬務審批職責,關注業(yè)務子類選擇的準確性、業(yè)務資料掃描的完整性、信息錄入的準確性
最新試題
尾箱經管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易,對機構尾箱內現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖,并登記“營業(yè)機構尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”,留存21299交易憑證。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實,不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
對于涉及派駐業(yè)務經理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務,若審核人員不在崗,可先發(fā)起核準申請,事后再履行審核簽字手續(xù)。
省行統(tǒng)籌安排,對不實行大輪崗的網(wǎng)點,每年實施一次突擊代職,時間不短于兩周。
手工計結息存款業(yè)務實行產品嚴格的準入退出機制。
對觸發(fā)管理授權的業(yè)務,每筆需簽字審批的,有權簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的,網(wǎng)點經辦可先提交集中授權審核再補簽字。
《客戶風險等級調整審批表》完成后,審批表掃描件須在調整生效當日(事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復核通過視為調整生效)上傳至國內反洗錢事中子系統(tǒng)“高風險審批材料”模塊,文件命名規(guī)則為“客戶風險等級調整表{客戶號}{調整日期}”。
員工申請因私出國(境)原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日,無特別緊急情形、未經省行分管行領導(各分行、直屬行行長)審簽,員工不得以事假等其他假種申請出國(境)。
冠字號碼查詢結果應在5個工作日內反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的,應提前告知查詢人。
柜員間重要空白憑證調劑時,若系統(tǒng)不支持打印,應截屏打印包含調劑憑證種類、號段的交易界面,接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對,由復核人員監(jiān)督清點過程。