單項選擇題組織董事會已聘請會計事務(wù)所進(jìn)行財務(wù)報表審計,在評估會計事務(wù)所與內(nèi)部審計的關(guān)系時,首席審計執(zhí)行官應(yīng)()

A.屏蔽會計事務(wù)所請求內(nèi)部審計的幫助的要求,以保持機密性
B.與外部審計師審查獲取的相關(guān)記錄文件,人員以及物理性質(zhì)
C.尋找內(nèi)部審計人員的參與方式,減少外部審計費用
D.要求審查工作底稿


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2.單項選擇題某應(yīng)收賬款工作人員負(fù)責(zé)接收現(xiàn)金付款,將現(xiàn)金付款列入客戶帳,然后準(zhǔn)備每日現(xiàn)金存入。該工作人員一直在偷取現(xiàn)金,同時對客戶付款賬做手腳,以掩蓋偷竊事實。開展以下哪項工作可發(fā)現(xiàn)此種舞弊行為()

A.由獨立方及時進(jìn)行每月銀行對賬
B.將該月的每日現(xiàn)金存入數(shù)與現(xiàn)金收入日記賬進(jìn)行對賬
C.將匯款單上的姓名、金額和日期與現(xiàn)金收入日記賬所記錄的姓名、金額和日期進(jìn)行核對
D.將現(xiàn)金存入總數(shù)與銀行對賬單進(jìn)行比較

3.單項選擇題內(nèi)部審計師在舞弊調(diào)查中發(fā)現(xiàn),調(diào)查涉及的嫌疑人中有一位是審計師應(yīng)該向其報告有關(guān)舞弊活動的高層管理人員。如果該審計師越過這位高層管理人員直接向?qū)徲嬑瘑T會報告舞弊調(diào)查的中期發(fā)現(xiàn),這么做合適嗎()

A.合適,因為在獲取證據(jù)期間做好保密工作十分重要
B.合適,因為與舞弊調(diào)查有關(guān)的所有決定均應(yīng)由審計委員會報告
C.不合適,因為內(nèi)部審計師應(yīng)該把中期發(fā)現(xiàn)直接向執(zhí)行官報告
D.不合適,因為所有舞弊情況均應(yīng)向這位最高層管理人員報告

4.單項選擇題在舞弊調(diào)查中,審計師需要與在遙遠(yuǎn)的地方工作的嫌疑犯進(jìn)行面談。審計師事先沒有通知對方,對該嫌疑犯進(jìn)行突襲質(zhì)問。審計師的這種行為()

A.是恰當(dāng)?shù)?,因為?yīng)該假定嫌疑犯對審計師持?jǐn)骋晳B(tài)度,而就質(zhì)問發(fā)出事先警告則使嫌疑犯有時間準(zhǔn)備為自己辯護(hù)
B.不適合,因為沒有證明嫌疑犯一起安排面談有助于與其保持良好工作關(guān)系
C.不適合,因為質(zhì)問只能與測謊器測出的證據(jù)一起使用,而應(yīng)用測謊器必須事先征得有關(guān)方面的同意
D.是恰當(dāng)?shù)模驗樵谧C明嫌疑犯無辜之前審計師是有權(quán)把嫌疑犯當(dāng)作態(tài)度敵對的證人看待

5.單項選擇題某公司正在開拓新的市場,公司政策禁止在拓展市場活動中支付便利性支出。下列哪項活動表明可能存在便利性支出()

A.業(yè)務(wù)招待費大幅度增加
B.采用公開招標(biāo)的方式引進(jìn)供應(yīng)商
C.在年終審計時,外部審計師對存貨實施盤點
D.由財務(wù)部門進(jìn)行納稅申報

最新試題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題