單項選擇題下列哪項不是確認業(yè)務(wù)的特點()

A.基準
B.通常情況下,三方參與
C.正式和明確的結(jié)果
D.遵守法律或法規(guī)


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2.單項選擇題為提高工作質(zhì)量,某公司規(guī)定一個部門可以檢查另一個部門的工作,比如每季度技術(shù)一部的人員可以對技術(shù)二部的工作進行審查,那么審計師在對技術(shù)二部開展審計業(yè)務(wù)時()

A.為避免審查不全面,應(yīng)該忽略其他部門的審查,進行獨立的審計工作
B.縮小審計范圍,在其他部門審計的基礎(chǔ)上進行審計
C.應(yīng)該考慮和參考其他部門的審查工作以提高審計效率
D.建議取消這種互相檢查的工作,減少資源浪費

3.單項選擇題內(nèi)部審計部門作為公司的重要組成部分,扮演十分重要的角色,下列選項中不屬于內(nèi)部審計部門在公司治理中發(fā)揮的恰當作用的是()

A.協(xié)助管理層對整個公司開展風險評估
B.保證審計建議的實施
C.監(jiān)督公司到的政策的遵守情況
D.關(guān)注公司存在重大風險的領(lǐng)域

5.單項選擇題在與內(nèi)部審計相關(guān)的公司治理實務(wù)中,董事會的運作是核心內(nèi)容,下列關(guān)于董事會的職責,不正確的是()

A.衡量和監(jiān)控公司的業(yè)績
B.制定和實施公司戰(zhàn)略計劃
C.評價、任命和撤換管理層
D.負責全面的遵循《標準》

最新試題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題