單項選擇題內部審計師對銷售部門的經(jīng)營業(yè)績進行審計時發(fā)現(xiàn),銷售部門的銷售收入總額、毛利潤、凈利潤的增長都遠遠超出了正常的預測。下列哪項最可能表明銷售部門不存在舞弊行為()

A.同行業(yè)的一家競爭企業(yè)倒閉了
B.第二年年初存在大量的銷售退回
C.銷售部門經(jīng)理的獎金與銷售業(yè)績掛鉤
D.內部審計師在進行賬務審計時發(fā)現(xiàn)有些銷售記錄沒有原始憑證


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題要防范采購代理以給以優(yōu)惠合同為條件從供應商那里收取回扣或禮品,以下哪項措施效果最差()

A.制定具體的公司政策,禁止接受供應商的任何有價物品
B.制定公司道德規(guī)范,禁止可能損害客觀性的一切行為
C.更求采購代理在將任何新供應商加入授權供應商清單之前編制其公司概況介紹
D.與主要供應商簽訂長期合同,合同條件必須征得高層管理人員批準

3.單項選擇題哪一項是關于隱私業(yè)務審計最佳的描述()

A.審計工作重點是組織對建立私人信息管理標準的控制;比如員工的個人信息
B.審計工作重點是組織衡量績效和分析不足的能力
C.審計工作重點是組織高效切實地實現(xiàn)目標的能力
D.審計工作重點是組織滿足用戶需要的能力的可靠性

4.單項選擇題在賬單區(qū)域的定期審計中,員工告訴內部審計,新經(jīng)理經(jīng)常取代不在崗或休息的工人,前任永遠不會這樣做。審計人員應該做些什么()

A.包含在審計報告的評論中以至首席審計執(zhí)行官可以決定進一步的行動
B.立即通知高層管理
C.什么都不做,這只是謠言,不構成不當行為的證據(jù)
D.收集證據(jù)建立舞弊調查的原因或缺乏的原因

5.單項選擇題關于詢問舞弊嫌疑人的調查問卷,下列說法中不正確的是()

A.包含一個以上的對象或主題
B.可以從一般問題到特殊問題
C.避免采用誘導式詢問
D.不一定要遵循事先制定的提問順序

最新試題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

題型:單項選擇題

如果內部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

題型:單項選擇題

某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

題型:單項選擇題