單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)關(guān)于與舞弊嫌疑人談話的陳述是正確的()
Ⅰ、收集到的有用信息可以是主觀信息,也可以是客觀信息
Ⅱ、主要目標(biāo)是獲得書面供詞
Ⅲ、采訪者最好以一個(gè)開放式問題作為采訪開頭
Ⅳ、應(yīng)使用視頻錄像以提供最高質(zhì)量的證據(jù)

A.僅有Ⅰ
B.僅有Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅲ
D.Ⅱ和Ⅳ


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1.單項(xiàng)選擇題在規(guī)劃審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員在對(duì)擬審計(jì)領(lǐng)域進(jìn)行舞弊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)首先考慮以下哪一方面()

A.舞弊影響和舞弊風(fēng)險(xiǎn)
B.存在舞弊行為的證據(jù)
C.組織結(jié)構(gòu)
D.管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好

3.單項(xiàng)選擇題以下哪種情形可能會(huì)使員工竊取其他單位送達(dá)至組織的支票并將其兌現(xiàn)()

A.收取支票時(shí)沒有嚴(yán)格背書
B.機(jī)構(gòu)的支票只要求有一個(gè)人的簽名
C.應(yīng)收賬款和采購(gòu)訂單由同一名雇員負(fù)責(zé)
D.現(xiàn)金存款和應(yīng)收賬款由同一名雇員負(fù)責(zé)

4.單項(xiàng)選擇題在意識(shí)到存在可能導(dǎo)致舞弊行為的控制缺陷后,內(nèi)部審計(jì)人員接下來(lái)應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)行動(dòng)()

A.出具一份書面報(bào)告指出控制缺陷
B.針對(duì)其他舞弊征兆進(jìn)行測(cè)試
C.通知外部審計(jì)人員可能存在舞弊行為
D.建議內(nèi)部審計(jì)人員、律師、調(diào)查員、保安人員和其他合適的專家進(jìn)行舞弊調(diào)查

5.單項(xiàng)選擇題以下哪種情況是表示公司可能發(fā)生舞弊的最有力信號(hào)()

A.財(cái)務(wù)主管助理拒絕休假
B.明細(xì)賬與總分類賬的獨(dú)立對(duì)賬經(jīng)常不能按時(shí)完成
C.生產(chǎn)制造過(guò)程產(chǎn)生的廢料過(guò)多
D.有一位經(jīng)理在報(bào)告階段結(jié)束時(shí)經(jīng)常超出預(yù)算

最新試題

如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員往往對(duì)首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

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