單項(xiàng)選擇題“外部評(píng)估必須至少每五年開(kāi)展一次,必須由來(lái)自組織外部、合格且獨(dú)立的評(píng)估人員或評(píng)估小組負(fù)責(zé)實(shí)施?!毕铝心姆N情形有更為頻繁的外部審查需求?()

A.在收購(gòu)中的涉及到兩個(gè)審計(jì)職能部門(mén)的合并
B.組織受到有關(guān)公司治理和內(nèi)部控制廣泛的外部監(jiān)督和指導(dǎo)
C.近來(lái)有所在行業(yè)最佳實(shí)踐作為廣泛的基準(zhǔn)
D.組織所在行業(yè)受到廣泛的監(jiān)管或監(jiān)督


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不是確認(rèn)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)()

A.基準(zhǔn)
B.通常情況下,三方參與
C.正式和明確的結(jié)果
D.遵守法律或法規(guī)

3.單項(xiàng)選擇題為提高工作質(zhì)量,某公司規(guī)定一個(gè)部門(mén)可以檢查另一個(gè)部門(mén)的工作,比如每季度技術(shù)一部的人員可以對(duì)技術(shù)二部的工作進(jìn)行審查,那么審計(jì)師在對(duì)技術(shù)二部開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)()

A.為避免審查不全面,應(yīng)該忽略其他部門(mén)的審查,進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)工作
B.縮小審計(jì)范圍,在其他部門(mén)審計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行審計(jì)
C.應(yīng)該考慮和參考其他部門(mén)的審查工作以提高審計(jì)效率
D.建議取消這種互相檢查的工作,減少資源浪費(fèi)

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)部門(mén)作為公司的重要組成部分,扮演十分重要的角色,下列選項(xiàng)中不屬于內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在公司治理中發(fā)揮的恰當(dāng)作用的是()

A.協(xié)助管理層對(duì)整個(gè)公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.保證審計(jì)建議的實(shí)施
C.監(jiān)督公司到的政策的遵守情況
D.關(guān)注公司存在重大風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域

5.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)不能作為內(nèi)部審計(jì)適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)()

A.員工工作滿意度水平
B.管理層與審計(jì)人員達(dá)成一致的政策程序
C.出差預(yù)約程序的遵循
D.內(nèi)部生成部門(mén)任務(wù)的時(shí)間范圍

最新試題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

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某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來(lái)應(yīng)該()

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某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

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要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

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應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

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內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開(kāi)()

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如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問(wèn)題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問(wèn)題直至問(wèn)題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問(wèn)題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問(wèn)題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

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審計(jì)人員往往對(duì)首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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